香港公司是分公司吧
一個(gè)國內(nèi)公司,一個(gè)香港公司, 國內(nèi)公司賣貨給香港公司, 這兩個(gè)公司需要合并報(bào)表, 1、 我是不是要把國內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入和香港公司的采購商品對沖? 2、國內(nèi)的 應(yīng)收賬款和 香港的應(yīng)付賬款對沖? 3、如果國內(nèi)的有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的匯兌損益, 我對沖 香港應(yīng)付賬款時(shí), 國內(nèi)的匯兌損益 是不是也要對沖? 4、國內(nèi)已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 要和香港的什么科目對沖? (已回答過這個(gè)問題的老師,麻煩不要回答,謝謝您)
老師,你好!現(xiàn)有個(gè)問題向你請教一下: 廣州企業(yè)付了一筆品牌策劃費(fèi)給香港公司,香港公司的人員什么的都是在香港,提供的服務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)提供的,香港公司在大陸沒有設(shè)立辦公場所,請問下這種情況下廣州企業(yè)需要做非貿(mào)付匯的代扣代繳嗎
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個(gè)子公司,現(xiàn)在需要這個(gè)子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費(fèi),我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
新成立了一個(gè)香港公司,再開香港匯豐賬戶,為什么需要提供國內(nèi)公司的信息的?大不明白
老師 我們國內(nèi)公司幫香港客戶代收了一筆款項(xiàng) 然后因?yàn)檗D(zhuǎn)賬給香港需要業(yè)務(wù)背景資料(例如交易合同之類的) 因?yàn)榻o代收協(xié)議銀行柜臺(tái)沒有辦法轉(zhuǎn)回給香港 我們通過返還給香港公司的員工歸還這個(gè)代收款 然后那個(gè)員工返還給香港公司 是否可以 會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 這邊能提供的材料就是雙方簽署的代收款協(xié)議
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,一般這種都需要提供國內(nèi)資料嗎,是為什么,不大懂
同學(xué)你好 對的 這個(gè)需要提供
因?yàn)橐袃?nèi)地身份證明
要提供國內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行流水等,那這種提供去開匯豐,對國內(nèi)公司沒什么影響的吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)沒影響的