如果你們有入庫的,先入庫,做到原材料出庫,再做到工程施工,如果不需要入庫的,直接工地上使用的,直接做工程施工。
老師問下,我這邊是建筑行業公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結轉成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉入主營業務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉成本啊,之前的會計都是全部轉主營業務成本,沒有按完工程度
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業務成本 貸原材料 我們是建筑業 就是領用材料時不計工程施工 直接結轉成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師請問,我們是建筑企業施工單位收到一張材料發票 費用已經支付 這樣我可以直接入成本嗎 還是說要先做原材料增加 然后工程領用 然后計入工程施工合同成本 最后在結轉成本
老師請問,我們是建筑企業施工單位收到一張材料發票 費用已經支付 這樣我可以直接入成本嗎 還是說要先做原材料增加 然后工程領用 然后計入工程施工合同成本 最后在結轉成本
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
結轉成本是在確認收入之后是吧 不管工程有沒有結束
對的,是的,是這么做的
那老師 先付的款就是預付款 后收到發票在計工程施工 是嗎
對的,是的,是這么做的。
好的 感謝老師
不用客氣,工作愉快。
那老師 收到工程款發票同步開的 這樣就直接確認收入就行 是吧 不用什么特殊的處理分錄
對的,是的,可以這么做的。