學(xué)員你好,還有留抵的話,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)賬稅額,還能用加計(jì)抵減嗎,加計(jì)抵減可以留底下月用嗎
如果增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有加計(jì)抵減的,是不是要先進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完了,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額
用上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么做賬,還有本期還有加計(jì)遞減
請(qǐng)問(wèn)老師銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額小于進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完的金額怎么做賬?進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減完銷(xiāo)項(xiàng)還有留底的
請(qǐng)問(wèn),如圖,結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),計(jì)提了應(yīng)交的增值稅,由于上期有留底進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致明細(xì)賬有余額,這樣要怎么處理?銷(xiāo)項(xiàng)9847.16-進(jìn)項(xiàng)8691.24-留抵622.81=533.11,明細(xì)賬余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)
查賬征收的個(gè)體戶(hù),注銷(xiāo)時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?