你好,學員,可以將管理費用中的一部分調整到研發費用的
老師,我們高新技術企業,算研發費用占收入比例,研發支出—資本化支出能不能算進去的?
高新技術企業的賬是不是要做研發費用?研發費用有一定比例?還有什么不同?
老師,要認定是高新技術企業的研發占比銷售收入是多少,研發費用支出包含那些
老師好,公司想申請成為高新技術企業,但是高新技術企業要求研發經費支出需要達到收入的一定比例,能不能把別的費用做成研發費用,提高研發費用的比例
老師 新開的公司 要申請高新技術企業的話 做研發費用,什么內容能做研發費用科目里呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這樣做會不會有什么風險呢,因為研發費用不是享受加計扣除的嗎
這樣做會不會有什么風險呢,因為研發費用不是享受加計扣除的嗎 這個前期最好是研發部門發生的,學員
前期有一小部分研發部門發生的費用,但因為沒有形成無形資產,最后期末還是會結轉到管理費用里面去,所以我直接把這部分記到管理費用里面了
這樣做會不會有什么風險呢,因為研發費用不是享受加計扣除的嗎 可以調整到研發費用科目的 借研發費用 貸管理費用的
就是實際是研發部門發生的這部分費用我可以調過去對吧,那其他的呢,能不能把其他的一些不是研發部門發生的費用也調過去呢
就是實際是研發部門發生的這部分費用我可以調過去對吧,那其他的呢,能不能把其他的一些不是研發部門發生的費用也調過去呢 是的,其他部門的,不要調整到研發費用科目的
比如人工成本,能不能調幾個銷售人員的工資放到研發成本里面去
比如人工成本,能不能調幾個銷售人員的工資放到研發成本里面去 不建議的,有風險的,學員
那我前面核算的時候把這部分研發人工工資放到管理費用里面,然后我專門在管理費用下面下設了一個二級科目-研發人員工資,這樣核算是對的嗎
那我前面核算的時候把這部分研發人工工資放到管理費用里面,然后我專門在管理費用下面下設了一個二級科目-研發人員工資,這樣核算是對的嗎 也是可以的,學員
那這種研發部門的支出,因為都是費用類的,最后沒形成無形資產,期末也是需要結轉到管理費用里的,我直接不通過研發支出核算,直接放到管理費用里面核算,這樣可以嗎
那這種研發部門的支出,因為都是費用類的,最后沒形成無形資產,期末也是需要結轉到管理費用里的,我直接不通過研發支出核算,直接放到管理費用里面核算,這樣可以嗎 管理費用-研發支出是可以的
我直接放到管理費用-辦公費里了
我直接放到管理費用-辦公費里了 不行的
有些是差旅費,放到管理費用-差旅費也不可以嗎
有些是差旅費,放到管理費用-差旅費也不可以嗎 不可以的,計入研發費用-差旅費,或者管理費用-研發支出-差旅費的
那把所有這些不合適的地方找出來,在一筆憑證里面調整掉是不是就可以了
那把所有這些不合適的地方找出來,在一筆憑證里面調整掉是不是就可以了 可以的,學員