你好,打印出來的發票上面的字體打歪了,能提供一下圖片嗎?
這張發票打印的時候有點歪了,能用嗎
發票 打印 的時候 沒放好,出來了應該沒關系吧
老師你好,我想問一下,就是增值稅普通發票,打印的時候,右上角的發票代碼看不到(打歪了),這個發票能用嗎?
老師,打印出口發票的時候沒放好,打印出來的發票上面的字體打歪了,發票還能用嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以用嗎
要辦出口退稅的
你好,請看箭頭指向的地方,不可以的?
要重新開票嗎,稅務怎樣處理呢
你好,要重新開票。 稅務方面需要做收入的紅沖申報?
這個對公司辦退稅有影響嗎
你好,會有影響,因為沖銷了收入?
紅沖了后重新開票,也月影響嗎
退稅填寫發票號碼是填寫重新開的號碼,還是開錯的發票的號碼?
你好,紅沖之后重開了,對當月就沒有影響了,因為抵消了?
有7張出口發票是11月開的,有一張開錯沖紅后重新開具的是12月開的,退稅申報有影響嗎
你好,紅沖之后當月重開了,整體是沒有影響的?
11月開錯的出口發票,出口退稅申報是填寫12月重開的發票號碼嗎,其他沒開錯的發票,還是填寫11月份的發票號碼嗎
你好,11月開錯的出口發票,12月份申報的時候按正常申報就是了?
12月份申報出口退稅,還是2023年1月
你好,11月開錯的出口發票,12月份申報的時候按正常申報就是了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)