你好 (6)12月3號,購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的材料價款 300 000元,增值稅稅額 39000元,款項尚未支付,原材料已經驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (7)12 月3日,購入不需要安裝的設備一臺,價款 120000 元,增值稅稅額15600元,包裝費3000元,全部款項以銀行存款支付,設備已交付使用。 借:固定資產?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (8)12月3日,購入在建廠房用工程物資一批,價稅合計610000元,以銀行存款支付。 借:工程物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (9)12 月3 日,以銀行存款支付廣告費 130 000 元。 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (10)12月3日,銷售商品一批,銷售價款900000元,增值稅 117000元收到商業承兌匯票一張 500 000元,其余款項未收。該批產品的實際成本630 000元。 借:應收票據,應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 (11)12 月3日,以銀行存款償還到期的長期借款1500 000元。 借:銀行存款,貸:長期借款 (12)12 月 4 日,收到銀行通知,前欠本公司的購貨款 460 000元已收入本公司賬戶。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (13)12月4日,公司出售不需用的原材料一批,售價160000元,增值稅稅額 20800 元,該批原材料的實際成本147 000元,款項已通過銀行收妥。 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 ?,?貸:原材料
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎