第一個是的,他一般都是自動填寫的,在特定業(yè)務預繳里面填寫 第二個不好說,你得問一下你稅務局,有些地方要求退稅,他會要求查賬的。今年的都可以抵扣。
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
老師、1、異地預交企業(yè)所得稅之后,本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營業(yè)利潤為負數(shù)、他們會退稅嗎?還是會延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時候抵扣我之前交的?
老師,第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因為之前年度利潤是負數(shù),所以填報表的時候要彌補之前的虧損,彌補以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時還需要計提所得稅嗎?
老師:我前面異地預交了千分之五的企業(yè)所得稅薩,這次季度交所得稅的時候是不是可以抵減呀?在所得稅申報表里填上預交的金額就可以抵減吧?
老師下午好,請問企業(yè)所得稅季度預交符合小微企業(yè)。外地項目有預交稅,如果沒有小微企業(yè)優(yōu)惠之前每個季度都會交點企業(yè)所得稅。但是目前季度預交符合小微,每個季度都不用交納企業(yè)所得稅,并且預交的還留底。但是又擔心匯算清繳時又不符合小微企業(yè)全部補交。這種情況平常如何操作?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗收成功,發(fā)生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
意思我預交的費用他會自動進入我在本地身邊企業(yè)所得稅報表里面嗎?
是的是的,它會自動給你抵扣的。
預交的收入和成本那兩欄填寫的是不是異地項目的收入和對應的成本費用呀
你好,嫉妒預繳是在你企業(yè)所在地申報的,是根據(jù)你年累計的利潤總額填寫的啊。營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額都是年累計的,利潤表里面的不光是異地的。
老師我問的是異地項目預交的企業(yè)所得稅呀
比如你合同是100,然后你第一次預繳的時候預繳了20,按照這個來繳納,剩余的按照八十來預繳不就可以啦,第二次預繳的時候,你第一次預繳的也不顯示啊。