你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
老師,差旅費(fèi)的住宿費(fèi)專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
你好老師,住宿費(fèi)專用發(fā)票我不想抵扣進(jìn)項(xiàng)了,可以都入費(fèi)用里嗎
老師好,公司領(lǐng)導(dǎo)出差住宿,開(kāi)的住宿費(fèi)專用發(fā)票6%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?謝謝!
老師您好!我們公司找的培訓(xùn)老師的機(jī)票費(fèi)和住宿費(fèi)計(jì)入什么科目?住宿費(fèi)開(kāi)的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?機(jī)票發(fā)票開(kāi)的增值稅電子發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
你好老師,我們公司收到的進(jìn)項(xiàng)票都可以抵扣嗎,比如吃飯,住宿,培訓(xùn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
什么情況不允許抵扣?
看用途,同學(xué)您好,是的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的可以抵,用于集體福利個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣 不需開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)了也只能當(dāng)普票使用的