你看一下這個明細應該是可以修改的,第二行和第三行的數據可以修改。
高新技術軟件企業,軟件銷售收入為即征即退項目,月度應交稅費,應交增值稅進項稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進項稅額是21265.84元,申報填寫增值稅主表的時候,第12欄:也就是一般項目進項稅額本月數這里應該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進項稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
老師早上好,想問一下關于應交稅金科目設置問題,我們公司享受了即征即退政策,會出現一般項目應交稅款是0,并且有留底數,而即征即退有應交稅款,我是不是應該在應交稅金下設的科目將即征即退的分出來呢,要是應該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷項稅,進項稅,留底稅
你好,想咨詢下即征即退申報增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數據,主表的應稅貨物銷售額金額會跑到一般項目下呢
老師你好,我在報一般納稅人的增值稅,數據填完了,最后申報提示:主表第34行一般貨物及勞務本月數+即征即退本月數,應等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請問老師這是什么意思啊?
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經選擇了即征即退發票,申報表稅務局已經統計了即征即退項目,我當月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進項,稅務會不會給我統計為即征即退進項?第二個問題:專門用于即征即退項目的進項發票前期已經勾選抵扣一般銷售項目怎么辦?
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
我看了是可以手工改的,也就是說每次自動帶過來的數據都需要手工修改下,是嗎
是的,如果是有問題的你就修改,如果帶出來是正確的就不用了。