你好,原來的正數和負數都可以不做賬了。
老師,請教個問題,上個月一張進項發票作帳做好了 后來發現金額錯了 人家又開了負數發票。然后又了正確的發票 現在負數發票和正確的發票都給我們了 那做賬是怎么做? 進項稅轉出?開負數發票進項發票是不需要候選認證的吧 ?
老師,給客戶開了一張發票,金額開多了,都是普票,已跨月,然后退回來了,我開了張負數發票,然后又開了張正確的金額發票,請問怎么做賬,
當月電子發票開錯了 又開了負數 還需要做賬嗎
電子發票開錯了,又開了一張負數發票,然后又開了一張新的,金額都沒有問題,負數發票還需要做賬嗎
老師我有一張電子普通發票開錯了然后我負數開具了,可是在正查發票查詢里還是包括了我負數開具的這張發票金額呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝