你好 是的,這個(gè)看匯算清繳的數(shù)據(jù)的
老師、殘保金申報(bào)中的上年度職工人數(shù)是算得上年度平均人數(shù)吧?
老師殘保金人數(shù),是看21年度匯算清繳的季度平均人數(shù)嗎?
繳納殘保金時(shí),上年度的平均人數(shù)怎么計(jì)算?
老師,請問匯算清繳的人數(shù)是23年第四季度季末的平均人數(shù)嗎?
老師所得稅匯算清繳的人數(shù)可以和23.4季度預(yù)繳所得稅季度平均值人數(shù)不一樣嗎?
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師如果我司沒有超過30人不用交殘保金的話,可不可以人數(shù)和那個(gè)工資總額都不填都是0,就零申報(bào)可以嗎
你這個(gè)不能啊,要按照實(shí)際的數(shù)據(jù)來填寫的
反正是也不需要交。都填零直接空申報(bào)不行嗎?
是看去年的帳。應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?然后用這個(gè)金額除以12嗎
不可以的,你這個(gè)要有數(shù)據(jù)的
老師麻煩你幫我看看這個(gè)從業(yè)人數(shù)是填我畫圈的地方(季度平均值那個(gè)數(shù))對吧?
工資總額是看去年的帳。應(yīng)付職工薪酬的貸方金額合計(jì)對嗎?
是的,是在那個(gè)地方去數(shù)的
①殘保金申報(bào)那我應(yīng)該填33人唄對嗎? ②還有那個(gè)工資總額我是看21年的那個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)金額是嗎
你這個(gè)是要按照33人來填寫的