你好;? ? 你把增值稅銷項稅和進項稅都結轉沒有 ; 不然你 進項稅和銷項稅還會有余額的?
老師 我上月有留底 就做了一個分錄 借未交增值稅100 貸轉出多交增值稅100 這個月需要繳稅了 怎么轉回啊 這個月銷項大 需要繳稅
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉出未交增值稅,2.借 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結轉呢?分錄怎么做呢?
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉出未交增值稅,2.借 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結轉呢?分錄怎么做呢?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
沒結轉 年底結轉一次吧好像
只是上月有留底我怕忘記了 就做了借未交增值稅100 貸轉出多交增值稅100 這個月銷項又大了 需要交稅了 我就不知道怎么做分錄了
之前都是交稅就做借轉出未交 貸未交增值稅但上個月進項大 我就做了那個分錄
? 月末結轉哈; 這樣你好跟你增值稅申報表核對數據的;? 現在整理是進項稅大于銷項稅哇; 我好判斷科目? ?
那我怎么做分錄啊?現在是這個樣子的我這個月開了840000含稅收入 需要交96637.15銷項 但是留底是7468.17 我怎么把這個7468.17 給結轉了啊
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ??
老師 你知道我問的問題是什么嗎 我覺得咱倆的問題不在一個點上呢
?你好;? ?我就是按照你 的? 問題在回復你; 你就是開票出去了產生了銷項稅; 想用留底進項稅抵扣而已; 你月末結轉了分錄 就可以? 達到抵扣 效果的;? ? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅那就作這個分錄對嗎
金額是這個表上的進項和銷項和未交增值稅數 對吧
?你好1;? ? ?是的 ; 你現在 按照我寫的是表示你進項稅大于銷項稅; 未交增值稅借方是你留底的進項稅;? 你自己要看你銷項稅多少; 進項稅 多少 留底進項稅多少;現在是否需要繳納或者已經形成了留底了? ?