嗯嗯,就是那樣做的哈
比如說,購固定資產去年記的是借固定資產1100,貸應付賬款1100.今年發現記錯了,應該是借固定資產1000,貸應付賬款1000.現在怎么改正呢
請問 老師當月購買固定資產已付款 但是沒來發票 我是做借:其他應付款 貸:銀行存款 嗎 等票來了借:固定資產 貸:其他應付款嗎
政府補助資金用于購買固定資產,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業外收入,這樣對嗎?營業外收入要交企業所得稅吧,會產生稅會差異嗎:該怎么處理
老師,購入固定資產借固定資產貸其他應付款還是應付帳款?
用往來資金購買固定資產,分錄做借,固定資產,貸,累積盈余。借,其他應付款,貸銀行存款,對不對
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
老師這里的往來應該是什么
就是你沖銷的那個憑證的往來單位或者個人呀
老師這筆錢給個人 往來這塊應該選哪個
對應的就是其他應付款