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比如說,購固定資產去年記的是借固定資產1100,貸應付賬款1100.今年發現記錯了,應該是借固定資產1000,貸應付賬款1000.現在怎么改正呢

2020-11-22 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-22 16:01

你好 借應付帳款 貸固定資產100 折舊需要調整

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快賬用戶3308 追問 2020-11-22 16:02

折舊怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2020-11-22 16:05

你好 之前是怎么算的

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快賬用戶3308 追問 2020-11-22 16:06

借費用代累計折舊

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齊紅老師 解答 2020-11-22 16:06

不是 金額 主要看金額的

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快賬用戶3308 追問 2020-11-22 16:07

多記了1000塊錢

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快賬用戶3308 追問 2020-11-22 16:09

摘要怎么寫合適呢

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齊紅老師 解答 2020-11-22 16:09

不能吧 你的資產一共多了100 這就不能多那些的 你現在用(1100-殘值)/12/年限*已折舊月份-(1000-殘值)/12/年限*已折舊月份 這個金額紅沖借累計折舊借管理費用負數

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快賬用戶3308 追問 2020-11-22 16:10

摘要怎么寫合適呢

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齊紅老師 解答 2020-11-22 16:10

紅沖多計提的折舊

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你好 借應付帳款 貸固定資產100 折舊需要調整
2020-11-22
今年不用管的,對去年的累計盈余沒實質影響。因為借費用,最終還是結轉到累計盈余科目了
2022-06-27
今年不用管的,對去年的累計盈余沒實質影響。因為借費用,最終還是結轉到累計盈余科目了
2022-06-27
固定資產-12150,借進項稅額-1150,貸應付賬款-5650 然后沖減多計提的折舊 借以前年度損益調整-XX(負數) 借(本年計入的費用科目)-XX(負數) 貸累計折舊-XX
2020-09-18
您好,退貨將原入賬分錄紅字沖回,計提折舊部分計入營業外收入科目
2021-02-05
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