你好 借應付帳款 貸固定資產100 折舊需要調整
2018年購買的固定資產掛賬了,發票開了,錢沒付,固定資產也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產 2018年做的分錄 借:事業支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產 現在借: 固定資產26000 貸方應該是什么科目
比如說,購固定資產去年記的是借固定資產1100,貸應付賬款1100.今年發現記錯了,應該是借固定資產1000,貸應付賬款1000.現在怎么改正呢
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
事業單位的賬,去年記賬借固定資產貸累計盈余借費用貸銀行存款記賬記錯了,應該是借固定資產貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調整成費用和累計盈余對沖嗎?
事業單位的賬,去年新購入的固定資產記賬借固定資產貸累計盈余借費用貸銀行存款記賬記錯了,應該是借固定資產貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調整成費用和累計盈余對沖嗎?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
折舊怎么調整呢
你好 之前是怎么算的
借費用代累計折舊
不是 金額 主要看金額的
多記了1000塊錢
摘要怎么寫合適呢
不能吧 你的資產一共多了100 這就不能多那些的 你現在用(1100-殘值)/12/年限*已折舊月份-(1000-殘值)/12/年限*已折舊月份 這個金額紅沖借累計折舊借管理費用負數
摘要怎么寫合適呢
紅沖多計提的折舊