?你好;? ? ?你具體業務描述下;? 這個3000元返還是什么情況;? ??
老師好,A供應商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款,分錄怎么做?謝謝
老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發現了這比貨款,現在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
老師好!收到供應商微信轉過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師好!收到供應商微信轉過來的貨款分錄是借其他貨幣資金,貸應收賬款,如果是微信付給供貨商的貨款怎么做分錄
老師,請問一下,轉供應商10000.期中7000是貨款.3000是應返回來的款,分錄怎么做
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
返還現金
你好;? 那就得沖成本去 ; 比如; 借庫存現金 貸主營業務成本 或者庫存商品? ?
比如我們按發票價10000扣除價十稅是7000,轉款10000.返現3000.
意思是沖庫存商品的貸方嗎?
你好;? ? ? ? 意思發票 開了1萬給你 ; 你按1萬計入庫存商品去 ;? ?支付1萬; 返現3000 ; 你? 這個3000 由于發票貨物成本是1萬; 你只能去沖; 借銀行存款3000 貸主營業務成本3000? ?
不是,是返利
按10000做賬,是公司賬
是應該沖庫存商品
你庫存商品不能動,因為你要按發票來做庫存商品金額
你好,去沖主營業務成本
但是我們實際沒有收到這么多庫存商品
意思發票數量和你實物收到不一致嗎?那發票以什么來開的
你們,請問如果油卡充值,是不是要扣預付款
還是掛應付賬款
你好;? ?我們充值 是掛; 借預付賬款貸銀行存款 ;? 然后加油后 做; 借管理費用- 加油費貸預付賬款? ?