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某企業2020年3月份發生下列經濟業務:1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;田材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)3月5日,倉庫發出甲材料1000千克,每千克15元,發出乙材料200千克,每于克7元,用于A產品生產。(3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,貨款收到并存人2T6(4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀仃。(5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。(6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,貨款尚未收到。(7)3月15日,向銀行提取現金56000元,以備發放工負。(8).3月16日,以現金支付職工本月工資56000元。(9)3月17日,收到銷售A產品貨款20000元,存入銀仃。(10)3月28日,按規定提取固定資產折舊5000元,其中生產車間固定資產折日3600元,管理部門固定資產折舊1400元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄;(2)根據會計分錄填制記賬憑證。

2022-11-28 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 09:08

你好 :1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;田材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發出甲材料1000千克,每千克15元,發出乙材料200千克,每于克7元,用于A產品生產。 借:生產成本,貸:原材料 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現金56000元,以備發放工負。 借:庫存現金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現金支付職工本月工資56000元。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 (9)3月17日,收到銷售A產品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規定提取固定資產折舊5000元,其中生產車間固定資產折日3600元,管理部門固定資產折舊1400元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?

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你好 :1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;田材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發出甲材料1000千克,每千克15元,發出乙材料200千克,每于克7元,用于A產品生產。 借:生產成本,貸:原材料 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現金56000元,以備發放工負。 借:庫存現金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現金支付職工本月工資56000元。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 (9)3月17日,收到銷售A產品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規定提取固定資產折舊5000元,其中生產車間固定資產折日3600元,管理部門固定資產折舊1400元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-28
你好 1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發出甲材料1000千克,每千克15元,發出乙材料200千克,每于克7元,用于A產品生產。 借:生產成本,貸;原材料 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000兀,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。 借;應付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現金56000元,以備發放工負。 借:庫存現金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現金支付職工本月工資56000元。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 (9)3月17日,收到銷售A產品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規定提取固定資產折舊5000元,其中生產車間固定資產折日3600元,管理部門固定資產折日1400元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-28
您好,學員。 老師正在計算,請稍等一下
2022-11-19
同學您好,問題正在解答。
2022-11-19
你好同學 ,分錄較多,老師一一解答,請耐心稍等
2023-12-30
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