你好同學,現在稅務局不太允許了,因為以前的時候還是允許的,現在都要求自己領了,自己會去開的。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規模納稅人代開發票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現在發現上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
我們公司是企業合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區別,不明白
個人到稅務代開勞務發票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個人所得稅勞務報酬多少呢? A公司收到了代開勞務發票,直接計入那個科目呢?還需要申報個人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務發票就可以不用申報民工工資?
老師,我們公司是建筑勞務性質的,給臨時工以工資形式發放勞務費,請問1、多少錢以上需要代扣代繳個人所得稅?2、如果工人不愿意開具發票是不是不能稅前扣除?3、因為是臨時工人,數量太多了,公司如果不申報個人所得稅會有什么影響呢?
,第二個問題,即便是有代開發票已經交費,,也是需要會計做賬報稅的。
我朋友的公司建立了5年左右,她的不需要申報報表,只需要代開,稅費就直接扣除了,財務報表和稅費表都不需要,目前建立個像她那樣的公司代開是不是還能這樣代開
你好同學,他申請的應該是核定征收的,核定的,現在是不需要自己申報的,但是你得去找專管員申請,得專管員批準了才可以。
專管員只說核定的如果領了開票軟件,報表也要請會計申報的,沒有說核定了代開還需不需要申報報表,老師您知道核定的如果代開還需要報報表嘛
你好,正常核定的,不管是代,開還是自己開,都是稅務局自動給申報的。
這個我是有實操經驗的,我做過很多個體工商戶,都是這樣操作的。