同學(xué),你好,不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)教一問題,現(xiàn)在享受免稅政策,要求開免稅字樣的普通發(fā)票,那發(fā)票上稅率是0,無稅額,那免稅的這部分是應(yīng)該直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢,還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里呢?
老師,是不是技術(shù)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓計(jì)算機(jī)著作權(quán)不征增值稅,免企業(yè)所得稅,那在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入列出技術(shù)轉(zhuǎn)讓二級(jí)科目嗎?預(yù)交時(shí)還匯算清繳時(shí)免呢?
老師好,小規(guī)模開的普票,免稅稅額部分還要做到營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
老師 小規(guī)模做免稅收入時(shí) 是把免得普票稅費(fèi)和專票稅費(fèi)都記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 還是只把專票減免稅款部分記入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅
老師,技術(shù)轉(zhuǎn)讓開票普票,享受免稅,那免稅部分要做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時(shí)候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營(yíng)利性技工學(xué)校,收取的費(fèi)用需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報(bào)表嗎?因?yàn)槭求w育行業(yè),收?qǐng)龅胤?wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),比如有些儲(chǔ)值的,未消費(fèi)的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時(shí)候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)是乘以還是除以(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
相對(duì)事件是認(rèn)為意識(shí)可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對(duì)事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭(zhēng),疫情,洪水等等)對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒有影響