同學(xué)你好 這個補貼計入營業(yè)外收入
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
去年購買農(nóng)機時,按扣除農(nóng)機補貼后金額付款,會計也以此金額入賬計提。今年農(nóng)機補貼到賬,需要把這個補貼轉(zhuǎn)給商家,就把以前的入賬分錄做了紅沖,以發(fā)票金額入賬固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款。現(xiàn)在固定資產(chǎn)怎么把農(nóng)機補貼部分沖減掉呢?
企業(yè)購置環(huán)保設(shè)備可以申請補貼以補償其環(huán)保支出。甲企業(yè)于2x21年2月向政府有關(guān)部門提交了160萬元的補助申請,作為對其購置環(huán)保設(shè)備的補貼。2x21年3月10日,甲企業(yè)收到了政府補貼款160萬元。2x21年3月20日,甲企業(yè)購入不需安裝的環(huán)保設(shè)。備一臺,實際成本為400萬元,設(shè)備款已用銀行存款支付,使用壽命8年,采用直線法計提折舊(不考慮凈殘值)。2x26年3月,甲企業(yè)的這臺設(shè)備發(fā)生毀損。不考慮相關(guān)稅費等其他因素,甲企業(yè)選擇凈額法進行會計處理。 要求:(答案中金額單位用萬元表示,不用寫明細科目) (1)甲企業(yè)3月10日收到政府補貼款的會計分錄: (2)甲企業(yè)3月20日購入環(huán)保設(shè)備的會計分錄: 政府補助抵減固定資產(chǎn)的會計分錄: (3)甲企業(yè)按月對環(huán)保設(shè)備計提折舊的會計分錄: (4)甲企業(yè)設(shè)備發(fā)生毀損的會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面價值: 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理:
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會計沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補計提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時間來還是按竣工21年3月,如果補計提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,12月份要調(diào)整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當(dāng)中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當(dāng)中不同的月份分成不同的報關(guān)單生產(chǎn)成產(chǎn)品出口,在記賬的時候應(yīng)該怎么領(lǐng)料,怎么區(qū)分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調(diào)要進裝修費嗎?
老師應(yīng)納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
你好 公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費發(fā)票對吧
在做中級會計實務(wù)寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?