同學你好 這個看稅局給你核定的是兼營還是混營
A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。 要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,面較件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B 公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。 要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,面軟件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
2.A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,而軟件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
老師,您好,對于設備和工程在簽在一個合同里的發票如何開,是屬于混合銷售嗎?如果混合銷售,稅法約定是按一種開,這種能否分開稅率開票,如果分開,依據是什么?
@郭老師 銷售空調同時提供安裝服務,請問這是屬于混合銷售的吧?如果合同不分開簽,那稅率是都按13%開嗎,如果分開簽合同,銷售空調是13%,安裝服務是9%嗎,那還有賣給對方的輔材這個稅率應該是多少呢,是按13還是9%
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
一般稅務局不對這種進行認定,按照稅法,兼營的話是業務之間沒有關聯性,可能這個公司賣產品,同時可能開酒店提供住宿服務
像我們這種的稅務一般會怎么認定呢
同學你好 這個得看稅局哦