你好,學員,稍等一下
2017年發生如下經濟業務:1.采購原材料一批,價款30000元,增值稅3900,價稅以銀行存款支付并取得增值稅專用發票2.產品生產領用原材料20000元,本期應支付生產工人工資20000元3.計提機器設備折舊100004.核算產品生產成本(將制造費用轉入生產成本)5.本月完工產品40000元6.出售產品一批售價50000元,增值稅率13%1款項收到,存入銀行。7.以現金支付產品銷售過程中的運雜費、包裝費500元8.以銀行存款支付廠部辦公費8000元9.計提銀行借款利息1200,同時用銀行存款支付10.以銀行存款支付違約金500元11.應付A公司款項300元,經確認無法支付12.結轉本月已銷售產品的實際銷售成本35000元13.計算本期利潤總額按本年實現利潤總額的25%計算應繳納的所得稅,并作出會計分錄14.將本期各損益賬戶的余額轉入"本年利潤"賬戶15.將全年實現的凈利潤轉入"利潤分配"賬戶16.按稅后利潤的10%計算提取盈余公積17.按稅后利潤的40%計算登記應付給投資者的利潤。要求:做出上述業務的會計分錄登記相應的會計賬戶,期初余額及本期發生額,編制年末利潤表及資產負債表
(1)銷售A產品10臺,售價94000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(2)銷售B產品8臺,售價85000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(3)月用銀行存款支付銷售費用7880元。(4)計提本月銀行借款利息1250元。(5)結轉已銷產品的生產成本A產品成本67760元,B產品成本35704元。(6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購成本為5450元。做分錄
(7)毀損設備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經批準作營業外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費6500元。(9)計算應交所得稅5554.8元。(10)月末將各個收支賬戶的余額轉入“本年利潤”賬戶。(11)按規定提取盈余公積1880元。(12)按規定分配給股東利潤8000元。[要求]根據以上業務編制會計分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶。做分錄
目的]練習財務成果的核算[資料]永興公司20××年10月份,發生下列經濟業務:(1)銷售A產品10臺,售價94000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(2)銷售B產品8臺,售價85000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(3)月用銀行存款支付銷售費用7880元。(4)計提本月銀行借款利息1250元。(5)結轉已銷產品的生產成本A產品成本67760元,B產品成本35704元。(6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購成本為5450元。7)毀損設備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經批準作營業外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費6500元。(9)計算應交所得稅5554.8元。(10)月末將各個收支賬戶的余額轉入“本年利潤”賬戶。(11)按規定提取盈余公積1880元。(12)按規定分配給股東利潤8000元。[要求]根據以上業務編制會計分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶。
[目的]練習財務成果的核算[資料]永興公司20××年10月份,發生下列經濟業務:(1)銷售A產品10臺,售價94000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(2)銷售B產品8臺,售價85000元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。(3)月用銀行存款支付銷售費用7880元。(4)計提本月銀行借款利息1250元。(5)結轉已銷產品的生產成本A產品成本67760元,B產品成本35704元。(6)銷售不需用丙材料1000公斤,售價8000元,增值稅稅率13%,貨款已存入銀行,丙材料的采購成本為5450元。(7)毀損設備一臺,原值7200元,已提折舊5300元,經批準作營業外支出處理。(8)用銀行存款支付辦公費6500元。(9)計算應交所得稅5554.8元。(10)月末將各個收支賬戶的余額轉入“本年利潤”賬戶。(11)按規定提取盈余公積1880元。(12)按規定分配給股東利潤8000元。[要求]根據以上業務編制會計分錄,并登記損益類賬戶和“本年利潤“利潤分配”賬戶。
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
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