你好,這個具體的是什么業務的。
老師,請問進項專用發票1月份開的,現在對了,我怎么做賬,這張發票還能勾選認證嗎
老師 我做勾選進項發票的時候把一張不能算作公司費用的發票認證進去了 現在該怎么做賬啊
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發現這張票是招待費的發票不能抵扣,怎樣做轉出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉出怎么寫分錄?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉出(入賬福利費,發票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出,但是我上個月在勾選認證發票的時候,忘記勾選那兩張發票了。請問,我可以在這次勾選認證發票的時候勾選那兩張發票嗎?
老師,發票認證勾選完了,結果申報表填寫的時候發現增值稅應納稅額比計算的多了一萬多,我還能進行二次勾選認證嗎?就是在多認證一張一萬左右的進項發票
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
他家是賣機器的 然后這張發票是買的床 曬衣架這種
你好,這是企業使用的嗎?如果是的話,借管理費用、福利費貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
不是的 家里用的
當時分錄怎么做的?之前的分錄需要做進項轉出的紅沖。
還沒開始做呢
就是這個月我才勾選的 現在不懂賬改怎么做了
借應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款, 然后你在做相反的, 借其他應付款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。