你好同學(xué),我們可以先暫估運(yùn)輸?shù)某杀揪涂梢裕缓蟮鹊胶笃趯嶋H的來了,正常根據(jù)發(fā)票入賬,再把原來那個暫估紅沖掉就可以了。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費(fèi),報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統(tǒng)一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網(wǎng)或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎,5.年薪領(lǐng)導(dǎo),比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費(fèi)發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務(wù)風(fēng)險,7.貨物在運(yùn)輸途中,避免不了損耗,這個損耗應(yīng)如何處理符合規(guī)定。
公司【海外】假如采購到貨是10月,我們10月預(yù)估運(yùn)輸成本一起入庫,運(yùn)輸公司可能12月才跟我們核對交付賬單,我們才知道實際的運(yùn)輸成本是多少,對于預(yù)估和實際的差值如何調(diào)整呢? 不需要等收到賬單再紅沖實際入賬的答案,2個月過去了貨都賣出去不少了,考慮一下實用性
你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會計成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實際領(lǐng)料實時做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時候,倉庫會根據(jù)自己的經(jīng)驗多給生產(chǎn)部一些物料當(dāng)作預(yù)補(bǔ)損耗用。等產(chǎn)品入庫之后,再把當(dāng)初領(lǐng)出的預(yù)補(bǔ)損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個A產(chǎn)品需要B材料3個,倉庫就會給B材料5個給生產(chǎn)部。而且也同時在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因為我們產(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個月左右,所以導(dǎo)致會有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個B物料,可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個B物料。我不清楚這個物料用了多少損耗。 請問我應(yīng)該如何處理和計算這個產(chǎn)品的成本才對?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個我要怎么調(diào)整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
你好,因為到時候你收到實際的運(yùn)輸票據(jù)的話,再紅沖暫估一點兒都不影響你的實際入賬的。
我們是ERP的10月已經(jīng)預(yù)估了運(yùn)費(fèi)和商品成本一起入庫了,這是涉及到商品的庫存成本的,不是只涉及到應(yīng)付的運(yùn)費(fèi)的問題,運(yùn)費(fèi)紅沖就行了,10、11月也結(jié)賬了,然后 紅沖要紅沖10月的入庫單嗎,去改變前期的庫存、銷售出庫成本嗎
你好,不在改變前期的庫存,也不再改變前期的成本兒了,就是把原來那個暫估紅沖掉,我們再根據(jù)新的發(fā)票入賬就行,只是沖是暫估。
你好,那么預(yù)估的時候入庫是增加庫存,預(yù)估和實際的這個差額應(yīng)該如何調(diào)整呢,庫存成本和實際應(yīng)有的庫存成本不匹配
你好同學(xué),咱比如說一開始暫估成本的時候,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估10萬,后來我們把它沖掉,借應(yīng)付賬款暫估。貸,庫存商品10萬,然后再重新入庫,借庫存商品。貸應(yīng)付賬款15萬,咱們的成本是沒有發(fā)生變化的,而且這個庫存就應(yīng)該剩下5萬,所以它不會有差異的。