銷售方把發(fā)票收回來,自己開紅字信息表,然后再開紅字。
老師,六月份開的專票,七月份發(fā)現(xiàn)開錯了,七月份當月銷售方給我開了對應(yīng)的銷項負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,但是之前的發(fā)票我已經(jīng)認證了,現(xiàn)在也收到這兩張發(fā)票,在認證勾選的時候需要怎么操作呀
老師好,上月購買車專票已經(jīng)勾選認證做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號錯了,對方說從開,那我們怎么處理
供應(yīng)商6月29號開的專票有誤,退回去之后,一直沒勾選,但是到現(xiàn)在認證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個怎么處理?是不是對方?jīng)]來得及作廢,是不是應(yīng)該勾選了,7月份讓對方開負數(shù)發(fā)票?
您好老師 我們是銷售方 給對方發(fā)票他們沒有認證 稅率開錯之前是9% 正確的稅率是13% 現(xiàn)在咋處理啊?
老師 發(fā)票勾選要不要按前后日期呢我們公司 之前有好的進行票 沒有認證的 我 現(xiàn)在做3月份的納稅申報 我現(xiàn)在是勾選3月份的進項票還是勾選之前月份的呢?
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認應(yīng)交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認收入
小微企業(yè)怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》填的是哪個科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
怎么開紅字信息表啊
點擊紅字信息表 進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數(shù)發(fā)票填開 點擊電子專用發(fā)票負數(shù) 點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數(shù) 導入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
不是電子發(fā)票,是紙質(zhì)發(fā)票,是一樣的流程么
是的,是一個流程的。