同學,你好 讓對方把發票退回來,你們開紅字發票,然后按照13%重新開具發票
老師好,供應商30號給我們開的票,在認證系統可以看到信息,他們有張票開錯了,1號她們發現有張開錯了,票也沒有寄給我們,對方說這月更正了給我們記正確的過來,那開錯的那張認證系統上我要怎么處理呢
您好老師 我們是銷售方 給對方發票他們沒有認證 稅率開錯之前是9% 正確的稅率是13% 現在咋處理啊?
老師,今天才發現1月份開的稅票其中有一項稅率錯了,(正確:13%,錯誤:9%),對方已經認證了,這個我應該怎么處理?
老師,您好,我司是銷售方,請問發票稅率開錯了,而且是跨年的,對方已經認證了,請如何處理,謝謝
您好老師,我們之前月份開的專票,現在發現開錯了,對方沒有勾選認證。這個票怎么處理
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們還要開具銷項負數發票嗎?
我們給對方開過正確的發票了
同學,你好 需要開具銷項負數