可以的,可以這么做。
老師好,我想問下,我們是建筑企業,比如我7月份付貨款,當時沒拿到發票我放的預付款,到10月的時候我那到發票了,是不是再做一次分錄:借:主營業務成本 貸:預付賬款?我10月份拿到的專票我沒認證,但是我放進成本了,沒體現進項這樣可以嗎?等到我11月開建安票有銷項了再認證進項可以嗎?
老師您好!我公司是小規模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數據給我們,工資也是沒有計提。可以把10月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認收入時時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 計提工資時 借:勞務成本 貸: 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
你好,老師,我公司10月份買的材料,當時也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個樣子錄的,借應付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應商才開發票過來給我,這個要怎么寫借貸
老師好,我現在有一部分10月的進項沒有入賬,情況是這樣的,我們這邊疫情原因,10月已經打啦款,對方票也開出來啦,我11月才收到這發票,那我入到11月可以嗎?我們是小規模公司,10月付款的分錄我的是借預付賬款貸銀行存款。我11月可以借原材料貸預付賬款嗎?
老師好 11月份我多開了發票,然后我做分錄是這樣 摘要:本月購進原木款 借:原材料—原木 貸:應付賬款 12月份我把多開的那張發票作廢了,那么 借:原材料—原木(負數) 貸:應付賬款(負數) 12月份的摘要我該怎么寫呢? 因為11月份這個貨并沒有到,是我多開了而已。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個分錄是啥意思
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師 還有個問題是 疫情原因有好幾家紙質發票寄不回來,我讓發照片過來入賬可以嗎?
你可以先做賬,等著到時候發票寄過來的時候,你再把它放到你的記賬憑證后面粘貼上就行。