同學(xué)你好 借:低值易耗品-在庫1000 貸:銀行存款1000 領(lǐng)用時: 借:低值易耗品-在用1000 貸:低值易耗品-在庫1000 攤銷時: 借:管理費(fèi)用等500 貸:低值易耗品-攤銷500 該分錄做兩次
老師,對于低值易耗品,價值不高,所以想一次性攤銷。老師,比如7月入賬時:借:低值易耗品2000 貸:現(xiàn)金2000。7月底攤銷入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用2000貸:低值易耗品2000。可以這樣處理嗎?這樣處理后月末報表并沒有體現(xiàn)低值易耗品出來,不知這樣處理得意義何在?
老師,公司購買低值易耗品1000元,并采用55攤銷,這個這個賬務(wù)處理如何做呢?
老師好 公司購入一批低值易耗品 存在庫房 下面部門領(lǐng)用的時候 再分?jǐn)傁氯?之前會計購入時把它計入管理費(fèi)用_低值易耗品 過一兩個月 領(lǐng)用時候借銷售費(fèi)用-低值易耗品 貸管理費(fèi)用-低值易耗品 這對不?
個人收據(jù) 需不需要摁手印,在第三聯(lián)摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產(chǎn)的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現(xiàn)在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設(shè)置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應(yīng)該先公示45天,在在政務(wù)操作減資流程,政務(wù)網(wǎng)減資通過后,還要帶相關(guān)資料去稅務(wù)機(jī)關(guān)登記,對嗎?
分公司做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現(xiàn)金流進(jìn)哪里
老師我們有一個員工要求實(shí)際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔(dān)1646.04元,沒有專項附加扣除,應(yīng)發(fā)工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風(fēng)險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款貨方差不多變成出資額,那現(xiàn)在怎么處理?