同學你好 你的問題不完整哦
3.某公司收到甲公司作為資本投入的生產設備一臺,投出單位設備原值50萬元,已提折舊20萬元,投資各方約定的資產價值40萬元,確認的資本額為25萬元,此項設備投資未取得專用發票。以銀行存款支付專用發票所列的運輸費5000元,增值稅450元。生產設備收到直接交付安裝。
【資料】英婆公司為一般納稅人企業,發生有關投入資本的經濟業務如下:4%出餐。投資者一次繳足款項存人銀行。1.A、B兩投資者共同投資設立本公司,注冊資本為100萬元,A、B分別按60%和2.接受H公司投入廠房一幢,投出單位賬面原值120萬元,已提折舊60萬元,確認價值為80萬元,已辦妥產權轉移手確定(取得普通發票)。借:自3.接受D公司投入不需要安裝李是并撩入生產使用。投資各方約定資本額按照資產價值屋"8otoou設備客,出資各方確認的資產價值和資本智”智圈■元。公司以銀行存款支付運費1000元,設備投入生產使用(取得普通發票)。元。公司以銀行存款支付運費1000元,設備投入生產使用(取得普通發票)。4.收到投資者投入的原材料一批,投資各方確認的不含稅價值為30萬元,遜確設明的增值稅為39000元。投資各方約定查本額按照資產價值確定。5.1月,英姿公司委托某證券公司承銷發行普通股股票1000萬股,每股面值1元,發行價格6元。協議規定,證券公司按發行收入的2%收取承銷費用,直接從發行收入中扣
[資料]英姿公司為一般納稅人企業,發生有關投入資本的經濟業務如下1.A、B兩投資者共同投資設立本公司,注冊資本為100萬元,A、B分別按60%和40%出資。投資者一次繳足款項存入銀行。2.接受H公司投入廠房一幢,投出單位賬面原值120萬元,已提折舊60萬元,確認價值為80萬元,已辦妥產權轉移手續,并入生產使用。投資各方約定資本額按照資產價值確定(取得普通發票)。借:固克安8000004.收到投資者投入的原材料一批,投資各方確認的不含稅價值為30萬元,專發票明的增值稅為39000元。投資各方約定資本額按照資產價值確定。5.1月,英姿公司委托某證券公司承銷發行普通股股票1000萬股,每股面值1元,發行價格6元。協議規定,證券公司按發行收入的2%收取承銷費用,直接從發行收入中扣除。1月25日,收到證券公司轉交的股票發行收入,存入開戶銀行。[要求]根據資料,編制必要的會計分錄。
[資料]英姿公司為一般納稅人企業,發生有關投入資本的經濟業務如下1.A、B兩投資者共同投資設立本公司,注冊資本為100萬元,A、B分別按60%和40%出資。投資者一次繳足款項存入銀行。2.接受H公司投入廠房一幢,投出單位賬面原值120萬元,已提折舊60萬元,確認價值為80萬元,已辦妥產權轉移手續,并入生產使用。投資各方約定資本額按照資產價值確定(取得普通發票)。借:固克安8000004.收到投資者投入的原材料一批,投資各方確認的不含稅價值為30萬元,專發票明的增值稅為39000元。投資各方約定資本額按照資產價值確定。5.1月,英姿公司委托某證券公司承銷發行普通股股票1000萬股,每股面值1元,發行價格6元。協議規定,證券公司按發行收入的2%收取承銷費用,直接從發行收入中扣除。1月25日,收到證券公司轉交的股票發行收入,存入開戶銀行。[要求]根據資料,編制必要的會計分錄。
[資料]英姿公司為一般納稅人企業,發生有關投入資本的經濟業務如下1.A、B兩投資者共同投資設立本公司,注冊資本為100萬元,A、B分別按60%和40%出資。投資者一次繳足款項存入銀行。2.接受H公司投入廠房一幢,投出單位賬面原值120萬元,已提折舊60萬元,確認價值為80萬元,已辦妥產權轉移手續,并入生產使用。投資各方約定資本額按照資產價值確定(取得普通發票)。借:固克安8000004.收到投資者投入的原材料一批,投資各方確認的不含稅價值為30萬元,專發票明的增值稅為39000元。投資各方約定資本額按照資產價值確定。5.1月,英姿公司委托某證券公司承銷發行普通股股票1000萬股,每股面值1元,發行價格6元。協議規定,證券公司按發行收入的2%收取承銷費用,直接從發行收入中扣除。1月25日,收到證券公司轉交的股票發行收入,存入開戶銀行。[要求]根據資料,編制必要的會計分錄。
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?