不可以的,12月的發票,不可以抵扣11月的銷項稅的
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
老師,11月我們開具專票出去,下個月12月才能有對應的進項專票,那12月申報增值稅時,12月才收到的進項,能抵扣11月的銷項嗎?(想確定一下,急)
老師您好,老師12月1號我們的銷售方給我們開專票,我12月15號之前報稅11月份的稅,可以抵扣11月份的銷項稅嘛?
老師,我們11月份支付的房租,對方12月初最終報稅期前開出了專票,那么這張專票我們可以抵11月的銷項稅么
老師 我們是一般納稅人 11月出差的高鐵票 12月份提交 銀行付款報銷 再12月可以用做進項抵扣嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
即便它是11月的費用票也不可以是么
是的,只要發票是12月的就不可以的