你意思是A公司給物流公司開票了嗎? 錢誰收了? 你們老板的兩個企業都是公司嗎?
請問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務獲得10000元收入,并向甲方開具6個點的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結算給他的下游服務商B 公司,B 公司是小規模納稅人,給A 公司開具的是3個點的服務類專票,請問就這項業務A 公司應繳稅款怎么結算?
老師你好,A公司和B公司是同一個法人的生產企業,A公司在建期間還沒有安裝設備,B公司賬戶凍結,B公司訂單都有A公司簽訂,但有B公司代加工,所有款項都有A公司結算并給A公司開具發票。后期AB公司想合并,那A公司的賬務怎么處理,需要B公司開具加工費發票嗎?賬務處理時A公司的費用可以抵嗎?
老師,A公司和B公司合作,b公司出個作品授權,需要抽取10%的收入,買家(玩家)一般不會要發票。所得收入是先進入a公司賬戶,后續月結給b公司。這種情況下,需要b公司給我們開票嗎?(b公司一般也是無法給我們發票的,b公司多為小工作室,個人)我們給b公司打款,需要代扣什么稅嗎?還是屬于他們自己自行申報繳納呢?
法人名下有兩家公司,一個是生產企業A,一個是銷售企業B。以下簡程A公司一般納稅人,B公司小規模納稅人,他們是在一個地區,在同一層樓房,(現實中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進貨來源,是從a公司生產出來的產品,那a公司還需要給B公司開發票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規模總人數有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負稅率2%
老師你好!老板有A,B兩個公司屬于小規模企業,其中一個A物流公司需要開具3%的專票,他讓自己名下B公司代開3%的專票。稅款當時已經從A公司賬上扣款,A公司需要怎么做賬?年末需要交個稅還是企業所得稅啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
專票是需要開出去給別的企業的,收到收入是A物流公司收的
錢是A公司收的,工商信息上面兩個公司寫都是??有限責任公司
有限責任公司的話 是企業所得稅? 不牽扯個稅? 那就A 公司正常做賬? ?以后不要這么干 如實去做? 你們這是典型的虛開發票
虛開發票,我不是很明白?這是真實發生的業務啊,只是開票的不是A是B開。
不是這個公司的業務 你給開票就是虛開? ?金額大一點 坐牢呢 查出來? ?人有人路? 鬼有鬼路? 假如你們兄弟兩個 你考上大學 你兄弟沒有考上 你說反正有一個考上了 這是事實 讓你兄弟去上學 你不去了? 你覺得可能嗎??
好的,明白了,謝謝老師
不客氣的,麻煩給老師五星好評,謝謝!