你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
(19)基本生產車間領用原材料實際成本1800000元,領用低值易耗品實際成本150000元。(20)計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(21)計提固定資產折舊150000元,其中:計入制造費用120000元,計入管理費用30000元。(22)計提固定資產減值90000元。(23)攤銷無形資產150000元。(24)提取壞賬準備420元。(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產出售,售價130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫療費114000元,以現金支付職工醫療費1000元。(28)計提應繳納的城市維護建設稅33600元,教育費附加14400元。
(19)基本生產車間領用原材料實際成本1800000元,領用低值易耗品實際成本150000元。(20)計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(21)計提固定資產折舊150000元,其中:計入制造費用120000元,計入管理費用30000元。(22)計提固定資產減值90000元。(23)攤銷無形資產150000元。(24)提取壞賬準備420元。(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產出售,售價130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫療費114000元,以現金支付職工醫療費1000元。(28)計提應繳納的城市維護建設稅33600元,教育費附加14400元。寫會計分錄
(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產出售,售價130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫療費114000元,以現金支付職工醫療費1000元。(28)計提應繳納的城市維護建設稅33600元,教育費附加14400元。寫會計分錄
(16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產工人工資720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元在建工程人員工資300000元。(17)12月15日,提取職工福利費210000元,其中:生產工人福利費100800元,車間管理人員福利費42000元,行政管理部門福利費25200元,在建工程應負擔的福利費42000元。(18)12月15日,基本生產領用原材料實際成本1820000元,領用低值易耗品實際成本160000元。(19)12月20日,計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(20)12月20日,計提固定資產折舊150000元,其中:計入制造費用120000元,計入管理費用30000元。(21)12月20日,攤銷無形資產150000元,攤銷固定資產改良支出(已計入長期待攤費用)120000元。(22)12月20日,提取壞賬準備420元。列出會計分錄,標明金額
(15)12月15日,稅局從銀行賬戶扣減上月應繳未繳增值稅200000元。城建稅14000元,教育附加費6000元。(16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產工人工資720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元在建工程人員工資300000元。(17)12月15日,提取職工福利費210000元,其中:生產工人福利費100800元,車間管理人員福利費42000元,行政管理部門福利費25200元,在建工程應負擔的福利費42000元。(18)12月15日,基本生產領用原材料實際成本1820000元,領用低值易耗品實際成本160000元。(19)12月20日,計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(20)12月20日,計提固定資產折舊150000元,其中:計入制造費用120000元,計入管理費用30000元。列出會計分錄,需要標明金額
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?