同學你好 賣方直接開不可以嗎
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業的實操 ,發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
我們公司到政府那里中標了一個種植水稻的項目,主要是基礎建設及購買農機,實施項目中規定要成立一個農機專業合作社獨立的,農用車公司去購買的付的款,還沒有開發票,政府要求買車的發票開到農機專業合作社的名稱上,這個開發票有什么辦法可以合理合法的嗎?
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發放研發人員工資,另外125萬用于采購固定資產等設備。25萬我去年已根據研發人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現在公司并未收到購買設備的發票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發放研發人員工資,另外125萬用于采購固定資產等設備。25萬我去年已根據研發人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現在公司并未收到購買設備的發票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
就是要求賣方開到農機專業合作社上面,但是付款是由我們公司付的款,這樣合理合法嗎
同學你好 這個是你們投資他們嗎
如果是我們公司投資給農機專業合作社的話是不是就可以直接開發票給農機專業合作社的了
同學你好 對的 然后你們計入長期股權投資