你好,借,其他應(yīng)付款, 貸,其他貨幣資金? ? ? ? ? ? 借費(fèi)用或者成本, 貸其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn),我們是電商行業(yè),平臺(tái)6月直接從我們的收入里面扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),然后7月給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,麻煩問(wèn)問(wèn)我們是電商公司,每個(gè)月平臺(tái)都會(huì)有補(bǔ)貼給我們,但是我們都是下個(gè)月才給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票怎么做賬?平臺(tái)是直接補(bǔ)貼在我們的賬戶(hù)里面,后面我們?cè)偬岈F(xiàn),
我們是電商公司,每月需要付給平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi),平臺(tái)直接從我們抖店賬戶(hù)余額里面扣!然后次月開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),每個(gè)月平臺(tái)給我們補(bǔ)貼,然后直接補(bǔ)貼在我們抖店賬戶(hù)余額里面,我們當(dāng)月給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
公司是小規(guī)模納稅人,抖音電商,比如上月用戶(hù)實(shí)付30萬(wàn),(全部未開(kāi)票)平臺(tái)補(bǔ)貼200元,扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1500元,平臺(tái)補(bǔ)貼是公司開(kāi)給抖音平臺(tái)的,服務(wù)費(fèi)是抖音平臺(tái)開(kāi)給公司的,但是這兩張票都是次月才能開(kāi)具的,賬要怎么做
銷(xiāo)售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報(bào)廢,才用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值零元,殘料價(jià)值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
銷(xiāo)售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷(xiāo)法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷(xiāo)費(fèi)發(fā)票專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報(bào)利潤(rùn)年報(bào)提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營(yíng)業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶兀@個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專(zhuān)利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這三個(gè)費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個(gè)行次呢
老師問(wèn)想咨詢(xún)下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的問(wèn)題,現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份個(gè)稅,那3月份的個(gè)稅,這個(gè)是申報(bào)的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報(bào)上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來(lái)著?然后,太啰嗦了,上次也沒(méi)發(fā)成,今天可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開(kāi)了發(fā)票,金額40萬(wàn),去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開(kāi)了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬(wàn),共開(kāi)了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒(méi)有更換配件,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
可是我其他貨幣資金在貸方是負(fù)數(shù)
其他貨幣資金本期發(fā)生額貸方 然后期末余額借方顯示的是負(fù)數(shù)
你好同學(xué),咱嗯應(yīng)該是正數(shù)才對(duì)呀,因?yàn)槟憔蛯?zhuān)門(mén)設(shè)置這個(gè)平臺(tái)的賬戶(hù),科目,,他里面有錢(qián),咱賬上就有錢(qián)才對(duì)。
那我這個(gè)哪里錯(cuò)了啊
你好,是不是這個(gè)月的其他貨幣資金咱沒(méi)有入賬呀。
請(qǐng)問(wèn),一下,我們付對(duì)方貨款,但是因?yàn)閷?duì)方算少了,算少的后面我們補(bǔ)付了,發(fā)票也是下個(gè)月開(kāi)給我們的,怎么做賬?
老師,這種,走公賬付的貨款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,怎么做賬啊
你好,給對(duì)方貨款可以借應(yīng)付賬款,貸銀行。 后期如果沒(méi)有發(fā)票的話(huà),可以借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,然后匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整的。
老師,麻煩你給我說(shuō)一下完整的分錄。就是我們給對(duì)方付了貨款。沒(méi)有發(fā)票,的分錄
你好同學(xué),借預(yù)付賬款或者借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款。
為什么有兩個(gè)貸預(yù)付,貸應(yīng)付???
我說(shuō)的是,我們付給對(duì)方貨款,沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方不開(kāi)的。怎么做分錄?
你好同學(xué),我說(shuō)的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款你要選擇一個(gè),要看看你是用哪一個(gè)科目做的帳,所以我給寫(xiě)了兩個(gè),你自己來(lái)選擇,然后一個(gè)借方預(yù)付賬款,一個(gè)貸方預(yù)付賬款,他倆相互沖減就沒(méi)有了。我給你發(fā)的,就是沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候也是要這樣做分錄。
你意思最后的貸,應(yīng)付或者預(yù)付
我只需要選擇一樣對(duì)不
你好同學(xué),對(duì),理解的很正確。
老師,負(fù)債和負(fù)責(zé)
老師,看利潤(rùn)表。負(fù)債是負(fù)債。和利潤(rùn)的盈利或者虧損是兩回事對(duì)吧?
你好同學(xué),利潤(rùn)表上是體現(xiàn)的盈利和虧損,資產(chǎn)負(fù)債表上有一個(gè)叫負(fù)債類(lèi)的模塊。他們倆是兩回事兒的。
假如我們年底要看一共虧損多少!我直接看科目余額凈利潤(rùn)嗎?
你好。想看年底一共虧損了多少,就要看你說(shuō)的余額表的那個(gè)凈利潤(rùn)就可以了。也就是說(shuō)看當(dāng)年發(fā)生的本年利潤(rùn)的余額。
負(fù)債這些呢
你好,負(fù)債的話(huà),他和虧損是兩回事兒,負(fù)債咱是看的嗯,資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)負(fù)債模塊的數(shù)據(jù)。