您好,以后是會給你的吧
對方(銷售方),我們是小規模。開給我們的發票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯發票聯給我們,這樣操作對不對啊?
老師,去年的發票部分紅沖,需要讓對方把發票聯退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發票和藍字發票開了都寄給對方
銷售方開給我們發票,我們認證了,現在要沖紅,然后對方已經沖紅了,但是不給我們二三聯
老師想問下,銷售方給購貨方開的增值稅專票,對方不給付款了,打算紅沖發票,需要怎么操作嗎,對方沒把后面兩聯郵寄過來可以銷貨方先紅沖嗎
老師我們是銷售方,開的發票,這筆款對方不給我們了,想紅沖,但是因為疫情對方沒有把后兩聯發票郵寄給我。
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
對方已經認證了,我這銷售方做賬了,怎么處理
確定沖紅了再做的
我這做不能做紅字發票信息表填開
對方得開一個紅字信息單我這才可以開紅字發票信息表填開嗎
需要給你們信息單才可以的
對方給我信息單電子的,后面再郵寄,是不是我這也能進行我這的開紅字發票信息單的操作,還是必須要紙質
對,給你電子的就行的