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某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?

2022-11-18 14:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-18 16:53

1,季度申報填企業所得稅季度預繳申報表及其附表,在每年第1月,4月,7月,10月申報, 2,填企業所得稅年度納稅申報表主表,期間費用明細表,收入成本費用明細表,視同銷售明細表,納稅調整明細表,資產折舊攤銷明細表,投資收益明細表,專項資金申報明細表,減免稅明細表,加計扣除明細表等。在每年五月31號前申報上一年度。 3,享受優惠有不征稅收入,殘疾人工資加計扣除,居民企業之間股息紅利免征企業所得稅等優惠 4計算應納稅所得額時,從會計利潤總額出發,加上稅法不允許扣除的成本費用,減去稅法不征稅收入,免稅收入,加計扣除費用等。 5,應補退稅額=當期應納稅額-已經預繳稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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