同學你好 借長期待攤費用 貸銀行存款
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
麻煩問下老師,我們是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前沒有會計,只有個外賬會計,我現在想建賬,8月份開始建賬,麻煩問一下我應該怎么寫分錄分攤房租
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發票是一個季度才開具給我們的。現在我們收到7-9月份的租賃發票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現在收到了發票,這個分錄應該怎么做呢?
個體餐飲店被稅務局認定為查賬征收,建賬的話應該是從什么時候建合適了?6月份之前是籌建期、7月份是試營業期、8月份開始是正式開業期
個體餐飲店查賬征收 7月份取得營業執照開始建賬 店鋪租金是5月份租房的時候付的 到7月份分攤房租的時候 會計分錄應該怎么做了
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,老師可以列舉一些比較常見大類給我們參考嗎?謝謝
老師,計入工程成本沒有發票要調增主營業務成本,匯算清繳應填寫哪一欄?
公司注銷補繳的工傷報銷費用和滯納金,我怎么做賬
老師,2022年12月小規模納稅人享受增值稅什么優惠政策呢?
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
給農民工代發工資,需要繳納個稅嗎?還是直接做個工資表可以抵成本
老師,向銀行借款的合同,交印花稅嗎?合同金額3000萬,稅率多少,怎么算
老師,是審計委員會過半數成員不得在公司擔任除董事以外的其他職務么?
老師增值稅是拿銷項稅額減去進項稅額就是實際要交的增值稅嗎?
請問給股東分配利潤是根據什么分配的,賬上跟股東有掛賬應該怎么處理
5月份付的錢 7月份建賬當月只是分攤 銀行存款沒有減少 如果做貸銀行存款 賬上銀行存款減少 實際銀行流水上 銀行存款并沒有減少啊
同學你好 你五月付款的時候就有發票嗎
一直沒開發票 這個月11月份才補開了之前季度的發票
同學你好 那你之前的可以先做預付的 然后收到發票計入費用
那5月份交了房租 7月份拿到營業執照才開始建賬 之前交過的錢要怎么過度到建賬的時候了 怎么通過會計分錄提現出來了
同學你好 你做7月做 借預付賬款 貸其他應付款
這個其他應付 后面要一直掛賬上么
同學你好 對的 然后后期 借其他應付款 貸銀行存款 這樣
銀行存款5月份已經交過了呀 在后期再貸銀行存款 與實際銀行卡流水支出不符呀
同學你好 那你只能就是建賬之后補做