如果甲方是餐飲行業的可以的啊可以做成本。
我們是餐館公司,有一部分檔口是外包給餐飲商戶做的。的,不過餐飲商戶收款是由我們代收,通過收款扣費后,外包商給我們開發票,是開什么項目?餐飲服務嗎?
餐飲一般納稅人A公司,將業務分包給個體戶 ,但是由于和甲公司簽訂合同的是一般納稅人A,所以發票只認A公司的發票,A公司還可以開餐飲發票給甲公司嗎?然后個體戶開發票給A公司,請問是開勞務費還是餐飲發票?
餐飲公司與甲方簽了合同,甲方只認我們的餐飲發票,所以甲方如果要吃別的東西就會拿發票報給我們 我們墊付給員工,我們在開發票給甲方財務走賬打款,甲方員工拿過來報銷的餐飲發票我們可以做成本票嗎?
請問餐飲公司外包給甲,甲可以開餐飲發票給我方嗎?我們公司是餐飲公司,業務多的時候,會在其他餐館訂一部分餐,這種情況 收到的餐飲發票可以做成本嗎?
餐飲公司在外面訂餐,收到的餐費發票 可以計入主營業務成本嗎?老板把部分餐外包給他人,這部分可以計入成本嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
雙方都是餐飲公司,也可以是嗎?
可以的,可以這么做的。