你好;? 借管理費用- 差旅費1200 ;? ? 貸其他應收款1000 ; 庫存現金200? ?
寫出會計分錄 1.3月1日,簽發現金支票一張,從銀行提取3000元現金備用。 2.3月6日,本單位職工李宵因公出差預借差旅費1800元,財務部門支付現金。 3.3月16日,李宵因出差報銷費用1850元,50元由財務處付給現金。 4.3月25日,支付管理部門房屋租金850元。 5.3月26日,創業公司的生產車間領用備用金500元(采用定額管理)。
要求按下面業務,編制會計分錄。 1、3月1日,收到王軍還回的借款450元。 2、3日,職工趙某出差預借差旅費1500元,以現金支付。 3、5日,廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元,交回余款50元。 4、7日,從開戶行提取現金70 000元,以備發放工資。 5、10日,趙某出差歸來,報銷差旅費2000元整,以現金補足。 6、以現金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克,單價20元,取得現金收入1130元。 8、業務員王平出差,預借差旅費1000元,以現金支票付訖。
(1)1月15日,車間技術員王海外出開會,預借差旅費1000元,財務部門以現金支付。(2)1月18日,王海出差歸來,報銷差旅費960元,交回余款40元。(3)1月20日租入包裝物一批,支付押金2000元(4)4月20日,歸還租入包裝物,收到對方退還的押金
某企業為增值稅一般納稅人,2021年發生的有關業務如下:1.6月2日,簽發轉賬支票預付星星工廠購料款20000元。2.6月15日,收到上述預購的甲材料,價款為36000元,增值稅為4680元,價稅合計為40680元,材料已經驗收入庫,價稅款不足部分當即簽發轉賬支票補付。3.企業總務科實行定額備用金制度:(1)7月15日,總務科出具收條,財務部門撥付2000元備用金,開出現金支票支付。(2)7月25日,總務科報銷日常零星開支1600元,以現金補足備用金。4.7月29日,廠長李明因公出差,填寫借據一張,預借差旅費2000元,財務部門以現金支票支付。5.8月5日,李明出差歸來,報銷差旅費2400元,補付現金400元。(三)要求根據資料編制會計分錄。
第1題.采購李明預借差旅費1000元,以現金支付。第2題.采購員李明出差回廠報銷差旅費880元,退回多余現金120元。第3題.以銀行存款支付全年財產保險費4800元。第4題.攤銷應本月負擔的財產保險費400元,其中生產車間250元,管理部門150元。
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?