你好,出口產品進口返修,先在香港做一個質量中檢,再報關進口,不需要繳納稅的
老師請問外貿企業,出口一批貨物,還沒退稅呢!但是由于產品質量問題國外客戶要退貨,貨收到后我們維修好還繼續在給客戶返回去,這樣退回貨物的時候需要繳納進口稅嗎?
老師,我們出口報關出去的貨物,貨物需要維修,現在返回大陸,如何操作,需要那些流程,需要繳納稅嗎
老師,我的意思是出口貨物的具體流程是什么?就是出口貨物都需要開什么發票?怎么開具這些發票?我現在對出口退稅只是大致了解如何計算,但是流程不清楚,整體流程,就是一家企業要和國外的企業合作,具體的流程是什么?
老師,生產企業出口貨物,當月貨物質量問題退回,關務采用一般貿易進口買回。賬上一銷一退金額為零,不需要向客戶開票和付匯,那么我的出口報關單還可以正常申請退稅嗎?還是需要做哪些特殊處理?
老師,我們從日本進口貨物,請問需要在什么系統上操作什么流程么?以及涉及到的稅費申報?@樸老師回復一下謝謝
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
質量中檢是需要找第三方嗎,這個一定要做嗎, 報關進口怎么操作,求助謝謝
你好,按不良品進口返修,是一定要做的 進口時你找一家報關行申報進口就可以了
進口返修是找第三方嗎;有推薦嗎;我們出口的時候是自營出口,是不是我們公司自己操作申報進口;
你好,你自己報進口 就可以了,你自己在香港找中檢公司。一般你們香港倉庫應該知道離他們最近的中檢公司的
我只操作過出來,沒操作過進口;求進口流程
你好,你平時怎么申報出口的就怎么申報進口,一樣的哈。
好的 謝謝
你好,不客氣,祝你工作愉快