學員你好,具體問題是什么
購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未付,材料尚未驗收入庫。用銀行存款2722元支付上述甲材料外地運雜費。購入乙材料7200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清,材料尚未驗收入庫。購進丙材料2800千克,含稅單價9元;丁材料10000千克,含稅單價6元。稅率13%,款項均已通過銀行付清,材料尚未運達企業。供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運雜費共3300元,共同性運雜費按采購重量分配。用銀行存款100000元預付訂購材料款。以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨并驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。
天成公司2020年12月的供應過程發生以下經濟業務(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進項稅7800元,價稅當即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進項稅額為11700元,價稅款當即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達企業,經檢驗質量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進行分配運雜費。(6)12月26日上述用,乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結轉解會計分錄
天成公司2020年12月的供應過程發生以下經濟業務:(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進項稅7800元,價稅當即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進項稅額為11700元,價稅款當即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達企業,經檢驗質量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進行分配運雜費。(6)12月26日,上述甲、乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結轉。
天成公司2020年12月的供應過程發生以下經濟業務:(1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進項稅7800元,價稅當即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。(2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進項稅額為11700元,價稅款當即以銀行存款支付,材料尚未運到。(3)12月10日,上項丙材料運達企業,經檢驗質量合格,驗收入庫。(4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。(5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進行分配運雜費。(6)12月26日,上述甲、乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結轉。要求:根據以上業務寫出相應會計分錄。
天公司2020年12月的供應過程發生下業務1.12月2日向新公司購入甲材料1200kg,單價50元,共計買價6萬元,增值稅進項稅7800元。價稅當即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。2.12月7日向大工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價9萬元,增值稅進項稅額為11700元。價稅款當即以銀行存款支付,材料尚未運到3.12月10日上向丙材料運達企業經檢驗質量合格驗收入庫4.12月16日向光工廠購入甲乙材料,其中甲材料2000kg,單價50元,計10萬元,以材料1000kg,單價40元計4萬元,共計14萬元增值稅進項稅18200元材料尚未運到,款項以銀行存款支付5.12月20日以銀行存款支付上述甲材料,乙材料的運雜費1500元,按重量進行分配運雜費6.12月26日上述甲乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結轉寫出以上會計分錄,并寫出其后金額,一定要寫金額!急
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。