您好,采購方是否抵扣增值稅,與銷售方無關(guān)
老師,我們是一般納稅人,餐飲服務(wù),我們給客戶開的都是普票,因為餐飲發(fā)票進項不可以抵扣,但是我們收到專票,可以抵扣,對嗎?
我們公司是做餐飲的,現(xiàn)在一家賣豬肉的供貨商,給我們開的是免稅發(fā)票,普票應(yīng)該抵扣不了。他們可以開專票嗎?
請問,餐飲行業(yè),一般納稅人,開出去的普通發(fā)票,開進來專票的,專票能抵扣的吧 第二個,那普票不是沒有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進項稅額,就當(dāng)作 待認(rèn)證的嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進項可以抵扣
老師,既然餐飲服務(wù)即使開專票也不可以抵扣,那假如一家餐飲公司是一般納稅人,他開出去的專票他的下家不可以抵扣,那他不就沒有銷項稅額了嗎?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務(wù)處理怎么做
充值餐費抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據(jù)時填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
那餐飲行業(yè)如果只能開增值稅普通發(fā)票的話,如果他的下家都是一般納稅人的話,他的下家那就都不想找他合作呀,因為他開的不是專票,而且開專票也不可以抵扣,那增值稅鏈條不就鍛煉了嗎?
您好,是的,您的理解非常正確,是存在這樣的