同學(xué)你好,麻煩你點那個申訴里的同意試試。同意即已發(fā)起確認邀請。
老師,有一個員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個B公司發(fā)工資上社保了。個稅系統(tǒng)里專項附加扣除他也都填報了從新,這個月我在B公司個稅系統(tǒng)里申報他7月份的個稅時。稅款計算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計算的稅不一樣工資表里顯示個稅229.43.這是怎么回事呢
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,有這樣一個問題。我們辭退了一個員工,給她的補償是一個月工資+一個月社保。例如11月辭退,11月的工資跟補償?shù)墓べY12月發(fā),1月申報12月發(fā)的收入。社保是12月買的,個人部分是公司出,然后個人部分我申報在1月的收入。現(xiàn)在對方在個稅app上投訴我了。請問關(guān)于12月份買的社保的個人部分,我應(yīng)該怎么操作會更好一點。
#提問#老師我用網(wǎng)頁版更正了企業(yè)一個員工的個稅,現(xiàn)在更新重新算稅報送到7月份了,7月份當(dāng)時有人申訴過,提示讓發(fā)給對方邀請才能申報?我從哪里能發(fā)邀請呢?不然10月份的申報不上了,老師怎么操作呢…
關(guān)于個稅請教老師幾個問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計提了一個月的工資,但是當(dāng)月沒有發(fā)放 1.那么我2月份申報個稅時是零申報還是不申報呢? 2.這個工資4月份才支付,那個稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報嗎? 3.實際操作中如果好幾個月不開支,是零申報還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報比較好呢? 請老師仔細說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權(quán)益有380萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
出納做工資表,財務(wù)經(jīng)理審核報銷單和工資表應(yīng)由誰找公司總經(jīng)理和董事長審批,是出納還是財務(wù)經(jīng)理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術(shù)服務(wù)費期限是一年,我能按一年攤銷服務(wù)費嗎
外貿(mào)公司申請出口退稅要在每個月申報期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務(wù)服務(wù)公司給干活人員發(fā)工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務(wù)怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進電子稅務(wù)局去下載入賬可以嗎。還是要等供應(yīng)商發(fā)過來在入賬
同學(xué)你好,麻煩你按以下圖示,在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里處理,謝謝。 存在異議申訴屬實,但仍需為其辦理扣繳申報的納稅人,扣繳單位需發(fā)起確認邀請,并通知納稅人在個人所得稅APP或自然人電子稅務(wù)局WEB確認同意后方可辦理。