他在專項(xiàng)附加扣除,是不是在你單位的已經(jīng)作廢了。
老師,有一個(gè)員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個(gè)B公司發(fā)工資上社保了。個(gè)稅系統(tǒng)里專項(xiàng)附加扣除他也都填報(bào)了從新,這個(gè)月我在B公司個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)他7月份的個(gè)稅時(shí)。稅款計(jì)算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計(jì)算的稅不一樣工資表里顯示個(gè)稅229.43.這是怎么回事呢
老師好,這是關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題。如果我在成都的A公司交了社保并每月發(fā)工資5000,A公司都通過(guò)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了,沒(méi)達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)。 現(xiàn)在深圳的B公司也給我發(fā)工資5000,但不交社保,這個(gè)工資也通過(guò)個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了。那個(gè)稅系統(tǒng)里我的工資會(huì)按總額10000算么?會(huì)不會(huì)要交個(gè)稅了?
老師我們公司之前有個(gè)員工工資每月8500元,現(xiàn)在11月份一起發(fā)6個(gè)月的,而且之前也沒(méi)計(jì)提工資,納稅系統(tǒng)也沒(méi)有申報(bào),之下申報(bào)51000元,系統(tǒng)里面會(huì)不會(huì)一下就算是一個(gè)月的工資,那個(gè)稅太多了,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,有個(gè)員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有顯示出有專項(xiàng)附加扣除,但是他說(shuō)他填寫了,我每次申報(bào)時(shí)也重新下載,請(qǐng)問(wèn)為什么我們這里沒(méi)有顯示他要扣除的專項(xiàng)附加扣除呢,所以交的個(gè)稅多。
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問(wèn)題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺(jué)得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
生產(chǎn)渠道營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
自行研發(fā)的軟件完成后,根據(jù)客戶的要求,在已經(jīng)完成的軟件上做再開發(fā)的研發(fā),這個(gè)費(fèi)用計(jì)入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業(yè),掛靠人家公司,勞務(wù)被掛靠方對(duì)方以工資的形式入賬,這個(gè)個(gè)稅一般怎么收?
收到擔(dān)保費(fèi)需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?
老師,用人家的機(jī)械設(shè)備,搬運(yùn)我們的大型設(shè)備,開的發(fā)票是機(jī)械租賃服務(wù),分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問(wèn)題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問(wèn)題?
軟件開發(fā)完成后的維護(hù)費(fèi)用計(jì)入哪里呢
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營(yíng)所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
打官司要上來(lái)一筆賬款,當(dāng)時(shí)用別人的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司要扣稅,合理嗎?
郭老師你好,專項(xiàng)附加扣除讓他把納稅義務(wù)人公司修改誠(chéng)B公司名稱了,他又填寫了是6000.系統(tǒng)帶出來(lái)。A公司的減掉了。
我發(fā)圖片你看看
你沒(méi)有下載更新嗎?
老師你看看我劃紅色的部分
下載更新了
看一下他的累計(jì)扣除費(fèi)用是不是三萬(wàn)五。
我看了是30000
他的收入小于累計(jì)扣除費(fèi)用。
是指2020年的累計(jì)收入小于扣除費(fèi)用所以稅款才是0是吧。這怎么辦呢。還能修改申報(bào)那?我都申報(bào)了
現(xiàn)在不就是小于的嗎
對(duì)的,這是什么情況呢不太明白,最后結(jié)果時(shí)稅款是0.按理說(shuō)他的總工資收入都應(yīng)該系統(tǒng)帶過(guò)來(lái)吧
不會(huì)帶過(guò)來(lái)的,你們單位的收入是你們的,他們單位的收入是他們的。
那這個(gè)和工資表做得報(bào)出來(lái)的稅不一致怎么辦呢。
到我這邊就是單獨(dú)計(jì)算了對(duì)吧,那是不是工資表薪酬那邊需要從新做呢,不能按照在A公司的做好發(fā)給我,我來(lái)保稅了,
核對(duì)下哪里不一致 看下那個(gè)有問(wèn)題
我是依據(jù)工資表來(lái)報(bào)稅的,填寫的數(shù)據(jù)也一樣。五險(xiǎn)公積金。只有轉(zhuǎn)賬附加扣除不一樣。工資表里時(shí)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除是12000.我系統(tǒng)里是6000
搞不明白
看下個(gè)人幾月份開始填寫扣除 應(yīng)該是從入職的當(dāng)月
他填寫的應(yīng)該是從1月份
應(yīng)該是,再A公司每個(gè)月報(bào)稅都是對(duì)的,就是這個(gè)月再B公司報(bào)稅的時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)情況了,7?31號(hào)他從新填寫的專項(xiàng)附加扣除再B公司。
那應(yīng)該讓個(gè)人在個(gè)稅app修改
修改什么呢?
修改專項(xiàng)附加扣除 你們單位應(yīng)該從入職當(dāng)月抵扣