你好;? 你殘疾人工資加計扣除100% ; 那你就是平常季報減去50萬 ;? ?匯算的時候 在扣除50萬 ;? ?合計是100萬哈? ?
老師,我一直我也處理過固定資產一次性扣除。你看看我的理解對嗎?我會計上正常按月折舊,比如這個月利潤是50萬,到申報企業所得稅時固定資產已一次性扣除50萬,那我是不是就不需要計提企業所得稅了,這樣不一致對嗎
你好,老師,我們是分包的勞務,給對方開勞務票。總包給我們撥款100萬勞務費,我們要給工人發工資。這個是不是屬于我們貸發,然后需要對公發工資。這次撥了100萬的勞務費,工資只開50萬。這個可以嗎?那作為勞務發,成本是啥,具體做賬處理是怎樣的
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬已經可以據實扣除的啊,但是答案解析里面又說調減50,就是加計扣除的這個50給調減,他這個意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來支付50萬工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬是這個意思嗎?
老師,我沒理解這個,他說的殘疾人工資50萬,那么這個300萬里面已經包含了50萬對不對,可是為啥他又給加計扣除了50萬呢?這樣的話是不是就扣除了100萬了
2月收到進項發票50萬,6個點稅款,已經抵扣了,我們付了28萬,剩余22萬還沒付,現在12月了,對方說要把合同作廢,重新簽訂一份28萬的合同,就是說后面的22萬他們不付款了,但他們發票已經開給我們了,這怎么處理比較簡單?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
意思就是本來我只發50萬工資給殘疾人支付,結果相當于我花了50萬抵了100萬的所得稅嗎?
支付出去50萬,但是可以抵扣我支付的50萬+再可以扣除的50萬,是這樣嗎老師
你好1;? ?是的; 就是這樣的意思哈 ; 對的??