你找,招待費的60%是5000*60%=3000 1700000*0.005=85000 招待費在可以所得稅前可以扣除3000,抵減應納稅所得額
11:48問答詳情23:55:26后或5次對話后問題結束你好,老師,小規模,民間非營利組織,購買茶葉送禮,花費金額5000元,如果收入有170萬,那控制在多少合適?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43發布74次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,按發生額的60%,營業收入的千分之五。然后如果你的收入是170萬的話170萬乘以千分之五等于8500發生額的60%就等于5000乘以60%=3000你可以繼續增加增加到安收入抵扣意思是我還可以有5500可以計入招待費嗎?還是可以抵扣3000元
11:48問答詳情23:55:26后或5次對話后問題結束你好,老師,小規模,民間非營利組織,購買茶葉送禮,花費金額5000元,如果收入有170萬,那控制在多少合適?抵扣多少呀?娜娜呢52022-11-1511:43發布74次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,按發生額的60%,營業收入的千分之五。然后如果你的收入是170萬的話170萬乘以千分之五等于8500發生額的60%就等于5000乘以60%=3000你可以繼續增加增加到安收入抵扣,那我如果今年就170萬收入,招待費就5000元,那能抵扣多少?抵扣的是啥呀?
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
老師老師營業外收入在匯算清繳用調整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業務就沒有發工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務費用,沒有收到發票,可以直接按勞務報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調增,可以嗎
老師營業外收入匯算清繳哪里
這道題老師直播的時候應該是講錯了,他說的是雙倍返還定金4萬加上1萬的損失,但是實際上定金和損失只能二選一。我理解的應該是3萬有2萬是定金,1萬是預付款,甲公司違約,那么應該是雙倍返還定金4萬加上應該退趙某的預付款1萬,請問老師我這種理解是對的嗎?
老師,個體戶額定336000,開23萬的3%的專票,1萬的3%普票 ,應該怎么交稅啊?能不能詳細的說一下怎么計算增值稅啊?
小規模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業外收入,對應的附加稅照樣計提到稅金及附加,,然后把計提的應交附加稅在轉入營業外收入,這樣做對嗎?