需要的 有發(fā)票才可以抵扣所得稅
老師,您好。我們公司雇了一個(gè)人幾乎隔幾個(gè)月需要付他勞務(wù)報(bào)酬10000左右,按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)的個(gè)稅,我們公司還必須要他個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)票給我們嗎
個(gè)人給我們公司提供勞務(wù),我們可以給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅嗎?還是說(shuō)他個(gè)人去稅局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的話是免費(fèi)開(kāi)嗎?不需要交稅嗎
老師您好,傳媒公司請(qǐng)的主持人,支付了酬勞,收到了他代開(kāi)的其他加工勞務(wù)發(fā)票,這種我們是計(jì)入主營(yíng)成本,還是需要單獨(dú)計(jì)入銷售管理勞務(wù)費(fèi),同時(shí)需要給他報(bào)個(gè)稅-勞務(wù)報(bào)酬不呢?
公司找外部司機(jī)個(gè)人拉了幾趟業(yè)務(wù),結(jié)算費(fèi)用3000左右,公司需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?按勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金?
個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,我們公司申報(bào)了他的個(gè)稅后還需要他去代開(kāi)發(fā)票嗎?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬(wàn),股東A,100%控股。今年3月增資到500萬(wàn),新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬(wàn),控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬(wàn),控股60%。請(qǐng)問(wèn)3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
不是說(shuō)沒(méi)到起征點(diǎn)還是什么就可以不要發(fā)票也可以,那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
你好五百以內(nèi)的零星支出 你這個(gè)超過(guò)了