您好,計入主營成本。如果對方還沒支付個稅,需要代繳
請問一下,小規模納稅,工程公司是,主營業務有提供勞務,設備租賃等。做工程時有出租機器設備的收入,也有提供勞務的收入,那在確認收入時,是不是可以把這兩個收入都放在主營業務收入里,而不需要把設備租賃的收入放進其他業務收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開回來勞務費的普通發票給我們,我們進賬時是不是可以計入 借:工程施工—合同成本—勞務費 貸:應付賬款?
老師你好 我們公司請講師講課 支付勞務報酬 發票是公司去代開的,是不是付款時先按不含增值稅入費用 借銷售費用-勞務費 貸個稅 銀行。員工那著發票和完稅證明報銷增值稅和附加稅時 借銷售費用-勞務費(增值稅)借銷售費用-其他(附加稅) 待銀行 這個順序您看對嗎
老師,我們是建設工程公司,有的時候會開勞務發票出去,然后就申報了好多人員工資,工資我是計入主營業務成本還是其他業務成本或者管理費用,人員工資。平時申報工資人員少,我是直接計入管理費用,工資的,這次由于開了好多勞務發票,增了好多人
老師,保險公司的保險代理人給我們銷售保險是賺取傭金收入的,屬于他們的勞務報酬所得,那我們可不可以要求他們到稅務局給公司代開勞務報酬的專票? 如果代開的是專票,這樣我們還可以抵扣,但是我們對其個稅負有代扣代繳的義務。
老師,個人給我司提供勞務,9月份應付勞務報酬20000元,10月份應付勞務報酬40000元,本月才提供發票,收票后于11月支付的9和10月勞務報酬合計60000元,之前為收票的時候也沒給他申報個稅,請問個稅是需要分次到稅務局補報,還是應該按照支付的次月(12月)一起報,請問老師我應該怎么處理這種情況?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
不清楚對方有沒有支付個稅,這個怎么處理呢?我們就支付了費用收到了發票就結束了聯系
您好,那就不處理了
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。