借營業外支出貸應交稅費個稅,借應交稅費個稅貸銀行存款。
單位員工不在單位工作,他的社保含單位部分和個人部分,都由單位承擔,分錄怎么做,謝謝!
老師,員工社保由單位全額承擔,具體要怎么做會計分錄?
員工工資個稅由單位承擔,怎么做會計分錄?
你好,老師,單位員工調去別的單位了,之前發工資給她產生工資個稅,沒有扣回來,如果個稅單位承擔,會計分錄該怎么做?
員工的個稅由公司承擔,會計分錄怎么做
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師我們會計制度用民間非營利組織會計制度,沒有營業外支出這個科目,那應該計入哪個會計科目?
你好其他支出里面的。
有其他費用科目,這個科目可以?
可以的,可以這么做的。
老師,這個可以算人員工資費用?可以做企業所得稅的費用?
你好,你得給他申報個稅才可以的。
老師,已經申報個稅代繳了,她離職了沒有從工資里代扣回來而已
你好,沒有拿回來的話,這不就是你們單位承擔,如果你再讓她個人承擔的話,你再把這一部分錢再增加到他的工資里面。
但是她的工資已經發了,增加不了了
加不了就你單位承擔,不允許抵扣的。
老師:我做在其他費用里,這個科目也算費用類科目呀。那我還可以做在哪個科目里面?
你好,只要做一個費用里面就可以的,匯算清繳的時候你調增就行,別抵扣。
我做代繳的時候分錄做:借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款; 代扣分錄:借:應付工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 是這樣做的
那不就是個人負擔的。
工資100,個稅20,你發放給他80,然后申報工資的時候填寫100上面的分錄金額都是20。
那老師銀行的手續費也可以抵扣企業所得稅?
是的是的,可以抵扣增值稅的。
銀行手續費只有銀行回單,沒有發票
沒有發票抵扣不了的,增值稅、所得稅都抵扣不了。