你好同學 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 -社保費 其它應付款-社保費 支付時 借應付職工薪酬 -社保費 其它應付款-社保費 貸:銀行存款
單位員工不在單位工作,他的社保含單位部分和個人部分,都由單位承擔,分錄怎么做,謝謝!
老師,單位給員工繳納社保,員工離職了,最后一個月社保單位和個人部分都由我們單位承擔,賬務怎么處理呢?
老師離職人員社保單位部分和個人部分都由個人承擔是不是計提社保時就少計提該人員的單位部分,交社保時該單位部分和個人部分都記到其他應收款里
我們單位有一個員工,他的保險單位部分還有個人部分都完全由企業承擔,那這樣的分錄怎么做呀?
正常員工一個月社保單位承擔880.44,個人承擔368.64,可是我們單位單位只承擔500,單位需要承擔的380.41從應付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應承擔單位部分380.44,應付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發工資3710.92?,F在做內賬,單位承擔社保部分500記入管理費用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
管理費用明細是什么
你好同學計提職工社保費
他的個人部分是不是工資?
你好同學,這里都是可以計入計提社保里的,他沒工作不好放工資里
好的,謝謝老師!
你好同學不客氣滿意請同學五星好評