如果你們需要抵扣的話,也就是你應該繳納的稅款大于預繳的,在28藍和附表四,本期發生額實際抵扣金額填寫。
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)?,F金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,我是小規模納稅人,現在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優惠政策,沒有可以減免的優惠代碼,發生了這樣的事情,如何填寫正確報表
老師您好 請問,地產尾盤銷售主表的11行如何填寫?再問,主表28行必須等于附表四的,本期實際抵減稅額嗎?大于,可以嗎,為什么?謝謝i
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務】尊敬的納稅人: 您好!根據政策規定,您2024年度存在向資源回收企業銷售報廢產品涉稅行為,請于2025年3月31日前,自行向經營管理所在地主管稅務機關辦理經營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務局或者前往經營管理所在地主管稅務機關辦稅服務廳進行辦理。經測算,您辦理匯算時預計可申請退稅(以實際申報為準)。如您需要取得幫助,請咨詢當地主管稅務機關或撥打12366納稅服務熱線?!緡叶悇湛偩职矐c市稅務局】, 去年是報廢了兩臺車子,然后我在電子稅務局申報了個人所得稅,剛才聽別人說還有報表要填寫,是什么表,沒有找到報表的入口。 求教,謝謝!
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
地產尾盤銷售主表的11行如何填寫?
11行,就按照你的應納稅所得額乘以25%填寫
地產尾盤銷售增值稅納稅申報表的主表的11行如何填寫?,剛才沒表達清楚
第11項是銷項稅額吧 如實填就好啦
那主表28欄與附表四的4列有啥勾稽關系?
增值稅附表四與主表的關系是附表四填寫的稅盤服務費、加計抵減、預繳稅金數據會在主表體現,主表數據包括附表四內容.
主表28欄與附表四的4列有啥勾稽關系?
主表28欄分次預繳=本期預繳金額+附表4本期實際抵減金額